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進項稅抵扣查什么,進項稅抵扣的內容有哪些

來源:整理 時間:2022-12-12 10:24:25 編輯:金融知識 手機版

1,進項稅抵扣的內容有哪些

1.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額.2.從海關取得的完稅憑證上注明的增值稅額.3. 購進免稅農(nóng)產(chǎn)品準予抵扣的進項稅額,按照買價的13%計算,進項稅額計算公式為:進項稅額=買價*扣除率.4.對增值稅一般納稅人,外購貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運費,根據(jù)運費結算單據(jù)(普通發(fā)票)所列運費金額, 依照7%的扣除稅率計算進項稅額準予抵扣,但隨同運費支付的裝卸費,保險費等其他雜費不得計算扣除進項稅額.5.從事廢舊物資經(jīng)營的增值稅一般納稅人, 收購的廢舊物資不能取得增值稅專用發(fā)票的.根據(jù)經(jīng)主管稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額,以10%的扣除稅率計算進項稅額予以扣除.
符合抵扣規(guī)定

進項稅抵扣的內容有哪些

2,稅務局檢查抵扣聯(lián)發(fā)票都查什么

就查你的是不是真票,其他的沒有什么的。。。如果是什么進項轉出也要查的話,就變成是查賬了,說法已經(jīng)不一樣了
尊敬的納稅人,稅務機關對抵扣聯(lián)的檢查一般是基于其他稅務機關轉發(fā)的協(xié)查函,以及防偽稅控系統(tǒng)中稽核子系統(tǒng)中生成的問題數(shù)據(jù),主要包括滯留發(fā)票、失控發(fā)票和作廢票抵扣。對于你的票面,只要是認證通過了就是真發(fā)票,這是不容置疑的。再有對于進項發(fā)票的抵扣本著當月認證當月抵扣的原則,提前和滯后月份抵扣發(fā)票均為不符合規(guī)定行為需要進項稅額轉出,甚至補繳滯納金.
現(xiàn)在都是自己認證了,很少去稅局。但是,如果自己認證不通過的,可以去稅務局認證。增值稅發(fā)票進項抵扣聯(lián)上稅務局認證,要求帶上稅證副本和開票員證。如果熟悉了可以直接帶票過去就行了

稅務局檢查抵扣聯(lián)發(fā)票都查什么

3,什么叫抵扣進項稅

增值稅是國家就增值額征的一種稅。如果你是一般人納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當你把1元的商品以1.2元賣出的時侯(或加工成別的商品以1.2元賣出時),你要替稅務局向購買方收取1.2*0.17=0.204元稅款.實際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元.0.17元叫進項稅0.204元叫銷項稅.用0.17元抵減0.204元的過程就叫抵扣進項稅.抵扣的前提是你是一般納稅人,有認證過的進項稅額.當月沒抵扣完的可到以后抵扣.
增值稅是國家就增值額征的一種稅。如果你是一般人納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當你把1元的商品以1.2元賣出的時侯(或加工成別的商品以1.2元賣出時),你要替稅務局向購買方收取1.2*0.17=0.204元稅款.實際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元.0.17元叫進項稅0.204元叫銷項稅.用0.17元抵減0.204元的過程就叫抵扣進項稅.抵扣的前提是你是一般納稅人,有認證過的進項稅額.當月沒抵扣完的可到以后抵扣.
就是你到人家那里開的增值稅專用發(fā)票通過到稅務部門認證后,可以抵扣你當月要交的稅金。這個是增值稅一般納稅人才行的

什么叫抵扣進項稅

4,進項稅抵扣

你的銷項稅和進項稅都已經(jīng)記帳了吧,要是沒有就還是按以前的業(yè)務那樣做,要是全記帳了就不用管了,這時的應交增值稅專用帳戶的余額就會成為借為余額了,這就表明你單位有留抵稅額了,不過所有的進項必票還是要按正常途徑進行全部認證,納稅申報時仍還是按所有的進、銷項全額填入申報表內,申報表就會自動自算出當期留抵稅額了,不過下月做申報的時候可別忘記在上期留抵稅額欄內填入留抵數(shù)呀。憑證、帳務的問題,已全部做帳的原始憑證仍然是貼在原記帳憑證后面,留抵的部份不在做憑證和帳務處理。我的回答你滿意嗎?
如果你認證了,就形成留抵;如果你不認證,就什么帳務處理都不需要,但要注意票要在90天內認證掉,千萬別過了期。
不用做賬,留抵的你下個月繼續(xù)抵,有稅的時候:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅結轉之后應交稅費-應交增值稅科目余額為0。這個月沒有稅,這個憑證就不用做就是這個月應交稅費-應交增值稅科目出現(xiàn)了借方余額。等你銷售大于進項的時候就行了,就和以前一樣了
這種經(jīng)營不涉及增值稅,沒有進項稅抵扣的,沒有那么高的稅,服業(yè)務5%的營業(yè)稅,然后是按營業(yè)稅金計5%城建稅、3%教育費附加、2%地方教育費附加等總共10%左右的(營業(yè)額),
在賬務上不做任何處理,只是在填寫增值稅申報表時,將這部分數(shù)額填入“上期留抵”一欄。
你不用做賬的,不過要記住,進項稅發(fā)票認證有90天的期限。千萬別忘了啊!!!

5,增值稅進項抵扣必須要過的五道安檢都是哪些

安檢一:檢查身份只有一般納稅人的一般計稅項目才能進行進項稅抵扣。如果是小規(guī)模納稅人,或者一般納稅人的簡易計稅項目,進項稅不能抵扣。這應該是進項稅抵扣最基本的前提條件了,不過還是有一些筒子對這個前提不太清楚,在此特別強調。安檢二:檢查憑證票據(jù)合法是基本要求,虛開的發(fā)票就不要考慮抵扣的問題了,即使渾水摸魚抵扣了也只是在給自己埋地雷。在真實經(jīng)濟業(yè)務中,可以抵扣進項稅的憑證有八類:1、增值稅專用發(fā)票;2、稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票;3、海關進口增值稅專用繳款書;4、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票;5、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票;6、完稅憑證;7、出口貨物轉內銷證明;8、收費公路通行費發(fā)票。上述這八類憑證,抵扣時候還需要滿足票據(jù)的填開合規(guī)的要求,必須做到按照號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯(lián)次一次打印,內容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。安檢三:檢查時間在上述八類票據(jù)中,增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應自開具之日起360日內認證或確認,并在次月納稅申報期內,申報抵扣進項稅額。【總局公告2017年第11號,適用2017年7月1日及以后開具】海關進口增值稅專用繳款書,應自開具之日起360日內報送《海關完稅憑證抵扣清單》,申請稽核比對。納稅人在稅務機關提供比對結果后,次月申報期內申報抵扣。納稅人2016年5月1日后取得并在會計制度上按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn),不動產(chǎn)在建工程,其進項稅額應分2年從銷項稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%,也就是中間間隔12個月后再抵扣。其他的票據(jù),沒有比對和確認的時間限制,應該在收到當月記賬,在次月申報期內申報抵扣進項稅額。安檢四:檢查來源或去向這是最需要注意的一道安檢門,很多朋友經(jīng)常會問什么樣的進項稅可以抵扣,其實,這樣的提問方式是不恰當?shù)?。準確的問法應該是,什么樣的進項稅不能抵扣。進項稅的抵扣實行的是“負面清單”,除了清單中列示的內容,其他的用途都是可以抵扣的。這個不得抵扣進項稅的負面清單可以分為以下四類,其中前兩類是看來源,后兩類是看去向。一是購進與個人消費類似的服務。企業(yè)購進的有些服務,雖然是企業(yè)發(fā)生的,但是這些服務和個人消費通常難以劃分。這些服務包括旅客運輸服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。可能是擔心出現(xiàn)太大的征管漏洞,所以這些服務的進項稅不能抵扣。這里需要注意一點,不得抵扣項目中不包括住宿服務,住宿服務是可以憑專用發(fā)票抵扣進項稅的。二是購進貸款服務。貸款服務,也就是利息支出不能抵扣進項稅。主要是考慮如果允許利息支出抵扣進項稅,按照增值稅抵扣鏈條的原則,相應就應該對存款利息征稅,在我國現(xiàn)階段,對存款利息征稅難度很大,所以,對貸款服務也暫時不允許抵扣進項稅。三是用于終端項目。這里包括用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。因為此時,增值稅已經(jīng)進入了抵扣鏈條的末端,所以就不能再計算抵扣進項稅了。四是非正常損失。這里包括:非正常損失的購進貨物及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務;非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不含固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務和交通運輸服務;非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。非正常損失,在稅法中有明確的限定范圍,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除。如果是因自然災害造成的損失,進項稅是可以抵扣的。安檢五:檢查上游如果企業(yè)的上游企業(yè),也就是供應商發(fā)生了走逃。那么企業(yè)從該供應商取得專票的進項稅就不能抵扣。但由于增值稅是鏈條抵扣,企業(yè)之間有點像一根繩上的螞蚱。所以,重要的不是抱怨,而是要在做生意的時候就盡量選一個靠譜的合作伙伴。如果是一個新成立的公司,剛成立一兩個月,就出現(xiàn)大量大額交易,這樣的供應商,你是會覺得他實力雄厚,還是會合理懷疑他是開票公司。正如交友不慎會招致災禍,企業(yè)選擇合作伙伴也需要睜大眼睛。要選擇有商業(yè)信用的或伙伴,對有疑問的企業(yè)不要馬上就開展大額交易,以避免未來出現(xiàn)稅務風險。如果順利通過了這五道安檢,那么恭喜,進項稅抵扣安然無憂矣。
如果在2010年2月,進項稅還有的話,可以抵扣銷項稅60萬,直接在賬面上進行遞減就是了。
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